問題已解決

老師好!請問以前月份已經(jīng)勾選抵扣的進(jìn)項稅額,現(xiàn)在因為退貨,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問一下分錄怎么寫呢?

84784974| 提問時間:2024 01/12 09:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個要看是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項,要看你之前是怎么做的分錄。
2024 01/12 09:33
84784974
2024 01/12 09:37
以前就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 01/12 09:41
你好,不是的,比如你是買原材料取得的進(jìn)項稅還是固定資產(chǎn)還是什么?
84784974
2024 01/12 17:28
買的小機(jī)器,一臺600
宋生老師
2024 01/12 17:32
你好你買來的時候,這個機(jī)器是計入辦公費(fèi)還是進(jìn)入什么?
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