问题已解决

我目前在三季度的時(shí)候有一筆未開票收入20萬,目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計(jì)提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。

84785021| 提问时间:2024 01/11 16:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
雪兒老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好,沒太明白,你的稅肯定是在12月份掛的呢?,F(xiàn)在已經(jīng)知道有差異了,為啥不按著實(shí)際繳納的掛呢
2024 01/11 16:41
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~