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宋老師,計入營業(yè)外支出,具體科目可以計入非常損失還是哪個詳細科目

84784950| 提問時間:01/11 15:36
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辛夷老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,具體的問題是什么呢
01/11 15:36
84784950
01/11 15:38
因為人為原因,我的應交金額有余額,宋老師建議我做營業(yè)收支科目。我想問具體可以去營業(yè)外支出的非常損失科目嗎?
辛夷老師
01/11 15:48
具體是哪個科目有余額呢
84784950
01/11 15:59
就是我的增值稅報表的應交增值稅,未交增值稅數據填大了點,的數據就大于我要交的數據,意思就是我多交了增值稅,銀行也已經繳費了。我得調整
84784950
01/11 16:06
我做的第一憑證科目,借:應交增值稅—銷項稅額—簡易征收2070.44,貸:應交稅金—未交增值稅2070.44!我銀行繳納的稅款分錄,借:應交稅金—未交增值稅2070.5,貸:銀行存款2070.5。是因為我的原因在填報增值稅報表時數據填多了幾分,所以繳納的稅款是2070.5,但是憑證是正確數據2070.44。兩者之間就有差額0.06,這個差額計入營業(yè)外支出的非常損失合適嗎?
辛夷老師
01/11 16:13
可以放營業(yè)外支出的其他這個科目
84784950
01/12 10:27
好的,謝謝老師
辛夷老師
01/12 10:31
不客氣的,祝您生活愉快!
84784950
01/12 12:01
老師發(fā)生退貨收到紅字發(fā)票,該如何做分錄
辛夷老師
01/12 13:37
就做當時發(fā)貨開票的反向分錄
84784950
01/12 14:43
能具體說下分錄嗎?,我每次遇到這個,分錄都沒做對?就影響到我其他的分錄
辛夷老師
01/12 15:05
發(fā)貨開票時:借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費增值稅進項稅;那么退貨開紅票就是:借主營業(yè)務收入 借應交稅費增值稅進項稅 貸應收賬款
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