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中間接賬,錄入期初余額,期初余額試算平衡,但是報表余額不平衡。然后我調(diào)了期初余額,試算不平衡,報表就是平衡的。因為應(yīng)交稅費還有留抵15943.01元,報表中應(yīng)交稅費中數(shù)據(jù)為-15943.01,主要是這個金額導(dǎo)致的不平衡,我找不到原因。

84785016| 提問時間:01/11 08:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我算的圖1的資產(chǎn)和(負債+權(quán)益)差額是 31886.02,不是15943.01,這個留抵咋是留下 哪個科目呀
01/11 09:16
廖君老師
01/11 09:23
您好,您好,我看了系統(tǒng)里錄的數(shù)據(jù),年初這個數(shù)據(jù)跟負債表不一樣呀,貨幣資金圖3試算平衡,但是數(shù)據(jù)不一樣
84785016
01/11 09:29
應(yīng)交稅費留底增值稅是15943.01元,然后我期初錄入的是-15943.01元,但是我看應(yīng)交稅費余額表中是在貸方,這個負數(shù)留抵不是應(yīng)該在借方嗎。
84785016
01/11 09:30
31886.02元,差額就是一正一負兩筆15943.01*2=31886.02元組成的
廖君老師
01/11 09:32
您好,找到原因了,應(yīng)交稅費留底增值稅是15943.01元就是錄進項15943.01,不是錄負數(shù)的,
84785016
01/11 09:39
我錄入正數(shù)15943.01元后,但是報表中應(yīng)交稅費顯示的是15943.01元,正常留抵不是應(yīng)該負數(shù)的嗎,這個怎么是正數(shù),然后導(dǎo)致報表也不平衡了
84785016
01/11 09:40
系統(tǒng)自動出報表,報表中應(yīng)交稅費不是應(yīng)該負數(shù)嗎,如果是負數(shù)報表就平衡了
廖君老師
01/11 09:43
您好,我們應(yīng)交稅金這個科目的余額方向沒有設(shè)對,這個負債科目,在貸方余額的,這個改一下就好了
84785016
01/11 09:46
改哪個科目方向啊,我看期初錄入的借方15943.01元是對的啊。在哪里改啊
廖君老師
01/11 09:54
您好,在基礎(chǔ)設(shè)置,會計科目,這里改科目 的相關(guān)信息,應(yīng)交稅借方余額不對
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