問(wèn)題已解決

老師,沒(méi)有收到發(fā)票的支出可以在月底記提費(fèi)用嗎,分錄怎么寫(xiě)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
01/10 11:47
84784985
01/10 11:47
貸方要應(yīng)付賬款嗎,這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出了的,也要這樣做嗎
小菲老師
01/10 11:48
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:銀行存款
84784985
01/10 11:49
不對(duì)吧,付錢(qián)的時(shí)候已經(jīng)做了一筆分錄了,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,在貸銀行存款不是重復(fù)了嗎
小菲老師
01/10 11:51
同學(xué),你好 不是,付錢(qián)分錄直接暫估費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:銀行存款
84784985
01/10 11:51
這個(gè)錢(qián)是11月付的,那我需要再去改11月的賬嗎
小菲老師
01/10 11:53
同學(xué),你好 是的,建議更改
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