問題已解決

由于個(gè)人失誤,造成12月份交稅20多(本來是不用交的),這個(gè)稅是造成失誤的人交的,繳稅的時(shí)候可以用營業(yè)外收入沖減嗎?借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入,可以這樣做分錄嗎?就是造成失誤的人承擔(dān)了這個(gè)費(fèi)用,直接個(gè)人交了稅

84784987| 提問時(shí)間:01/09 23:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是可以這樣做的,營業(yè)外收入
01/09 23:00
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~