問題已解決

我是銷售方,開銷售折讓的賬務(wù)處理_是之前已經(jīng)正常開票出去購買方已入賬,后不退票的銷售折讓

84785021| 提問時(shí)間:01/09 11:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
折讓的金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓
01/09 12:00
84785021
01/09 14:40
我的理解是借應(yīng)收賬款紅字,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字,貸銷項(xiàng)稅額紅字,這樣操作可以嗎
家權(quán)老師
01/09 14:43
你是開票紅沖就是那樣處理
84785021
01/09 15:21
是開票紅沖的
84785021
01/09 15:22
問題是跨年了,也可以這樣操作嗎
家權(quán)老師
01/09 15:24
可以的,沒問題的哈
84785021
01/09 15:49
老師幫看下我這個(gè)分錄正確嗎
家權(quán)老師
01/09 15:54
就是前邊的思路。你開票紅沖,就原分錄紅沖當(dāng)時(shí)確認(rèn)的收入
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