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你好,12月底,本來是暫估其他業(yè)務(wù)成本的,暫估成了其他業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在我要全部紅沖,要怎么做跨年調(diào)整? 原本應(yīng)該是 借:應(yīng)付暫估款 200 貸:主營業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)成本 100 錯錄成 借:應(yīng)付暫估款 200 貸:主營業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)收入 100 現(xiàn)在因為金額有差異,需要全部紅沖,再做正確分錄,要怎么做,麻煩幫忙先寫一個全部紅沖的分錄,然后幫忙寫個正確分錄,,金額改成,各90,然后總金額180

84785026| 提問時間:01/08 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 然后原分錄負數(shù)紅沖 再做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
01/08 15:02
84785026
01/08 15:06
我想說的是跨年紅沖 當年的分錄,如下就行, 借:應(yīng)付暫估款 -200 貸:主營業(yè)務(wù)成本 -100 其他業(yè)務(wù)收入 -100 然后做正確分錄 借:應(yīng)付暫估款 200 貸:主營業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)成本 100 因為跨年,所以主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入,都用“未分配利潤”科目替代,即如下: (紅沖分錄) 借:應(yīng)付暫估款 -200 貸:未分配利潤 -100 未分配利潤 -100 正確分錄 借:應(yīng)付暫估款 200 貸:未分配利潤 100 未分配利潤 100 是這樣么?
樸老師
01/08 15:11
是應(yīng)付賬款暫估 這樣的哦
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