問題已解決

老師,費用支出,如果發(fā)票只是晚幾天收到但是是當月開出的,那可以直接做費用。但是如果發(fā)票是隔月才收到,先做預付賬款。等下月收到發(fā)票了,再確認費用,對吧

84785046| 提問時間:01/07 19:32
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84785046
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
暫估的話怎么做分錄呢
01/07 19:42
84785046
01/07 19:43
那等發(fā)票收到了呢,怎么沖
84785046
01/07 19:55
其實只要不是隔年收到發(fā)票,付款的時候直接做費用,等收到發(fā)票了,直接附近去,這樣也是沒問題的吧
王小龍老師
01/07 19:34
同學您好,理論上,只要發(fā)生了,就先暫估入費用,等發(fā)票來了,調整暫估就行。您說的方法是一個偷懶的方法,雖然不嚴謹,但是現(xiàn)實中很多人這么干
王小龍老師
01/07 19:42
借管理費用 貸應付賬款 跟正常的分錄一樣,只是摘要寫個暫估
王小龍老師
01/07 19:52
借管理費用(負數(shù)) 貸應付賬款(負數(shù)) 拿到發(fā)票之后 借管理費用 貸應付賬款
王小龍老師
01/07 19:59
是的同學,不嚴謹,但是大家都這么干
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