問(wèn)題已解決
機(jī)械制造公司,購(gòu)買的水果等取得進(jìn)項(xiàng)專票,能否抵扣?
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速問(wèn)速答你好買來(lái)做什么用的
福利費(fèi)的不行
2024 01/06 08:18
84785043
2024 01/06 08:18
送客戶,業(yè)務(wù)招待用
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2024 01/06 08:21
如果不能抵扣形成滯留票,改如何處理,如果可以抵扣就計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎
郭老師
2024 01/06 08:21
你做視同銷售,可以抵扣的
郭老師
2024 01/06 08:22
不會(huì)形成滯留發(fā)票,如果是不允許抵扣的,你選擇不抵扣勾選或者是認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都可以
84785043
2024 01/06 08:38
那勾選認(rèn)證后就做分錄 購(gòu)入時(shí)候, 1.借:庫(kù)存商品—水果161.41 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)稅額)13.33 銀行存款148.08 然后 送客戶時(shí),借:銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 148.08 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13.33 貸:庫(kù)存商品161.41 對(duì)吧
郭老師
2024 01/06 08:39
是的,對(duì)的,是這么做的
84785043
2024 01/06 08:41
這抵扣又有什么意義呢
郭老師
2024 01/06 08:43
如果不能抵扣,你不是需要交稅了
84785043
2024 01/06 08:55
送客戶時(shí),沒(méi)有對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)票具呀,那么納稅申報(bào)表中的銷售收入欄和銷項(xiàng)稅額欄也要分別填寫(xiě)148.08和13.33對(duì)吧
郭老師
2024 01/06 08:56
無(wú)票收入里面填寫(xiě)的。
84785043
2024 01/06 09:03
無(wú)票收入里面填寫(xiě)好了,銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)再原有基礎(chǔ)上多跳出13.33元的銷項(xiàng)稅額對(duì)吧
郭老師
2024 01/06 09:04
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785043
2024 01/06 09:04
那這樣的話,這業(yè)務(wù)招待費(fèi)148.08 影響利潤(rùn)總額,進(jìn)而影響到企業(yè)所得稅。
郭老師
2024 01/06 09:05
對(duì)的,是的,會(huì)影響的
84785043
2024 01/06 11:43
業(yè)務(wù)招待費(fèi)*60%和收入*0.5%熟低 實(shí)際業(yè)務(wù)招待費(fèi)若超出最低標(biāo)準(zhǔn),是不是要納稅調(diào)整,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?
郭老師
2024 01/06 11:47
你好對(duì)的
是的
調(diào)增之后有盈利的是的
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