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跨年度做未開票銷售收入,2023年12月帳務處理怎樣記帳?2024年1月做的沖帳務怎樣記帳?謝謝
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速問速答你好23年12月正常做就可以了,借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
你一月的時候可以先不用充,等實際開票的時候再去充。
2024 01/05 10:21
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跨年度做未開票銷售收入,2023年12月帳務處理怎樣記帳?2024年1月做的沖帳務怎樣記帳?謝謝
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