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進(jìn)項(xiàng)加計扣除,11月份沒有申報增值稅中德表四,所以12月份的表四沒有加計扣除的期初數(shù)據(jù),今天更正了11月份的增值稅報表,111月份表四加計扣除有數(shù)據(jù)了,但為什么申報12月份的報表時,加計扣除還是沒有期初數(shù)據(jù)呢?

84784949| 提問時間:2024 01/03 20:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是在電子稅務(wù)局修改的還是稅務(wù)局那邊修改?
2024 01/03 20:24
84784949
2024 01/03 20:29
在電子稅務(wù)局更正申報的
郭老師
2024 01/03 20:33
你再返回去看一下,看一下是更正之后的吧
84784949
2024 01/03 20:40
更正的11月份申報表看了,數(shù)據(jù)是正確的,填12月份時,11月份數(shù)據(jù)沒提取過來,正常應(yīng)該在期初數(shù)據(jù)里就有的,但現(xiàn)在只有當(dāng)期的加計抵減數(shù)據(jù),還是沒有期初數(shù)據(jù)
郭老師
2024 01/03 20:42
那就有可能是系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來 你稍晚天再試一下如果不行的話你就去稅務(wù)局申報
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