問題已解決

老師您好,我們公司12月開發(fā)票并收到貨款20萬,但是這20萬對(duì)應(yīng)的成本我們是要結(jié)到24年1月份,這種情況收到的20萬還能做為預(yù)收賬款嗎?

84784981| 提問時(shí)間:01/03 15:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,只要是還沒有開票,你們就可以進(jìn)入到預(yù)收賬款
01/03 15:22
84784981
01/03 15:22
已經(jīng)給客戶開了發(fā)票了
東老師
01/03 15:22
那這個(gè)就不能再進(jìn)入到預(yù)收賬款了
84784981
01/03 15:39
那如果我按發(fā)票稅額正常繳納增值稅也不能進(jìn)預(yù)收賬款嗎
東老師
01/03 15:40
如果還是不能確認(rèn)收入的話,可以先進(jìn)入預(yù)收賬款了
84784981
01/03 15:44
20萬的銷項(xiàng)稅我我是不是得在12月繳納,但會(huì)計(jì)上并沒有確認(rèn)收入
東老師
01/03 15:45
那您可以記住到預(yù)收賬款的
84784981
01/03 15:45
意思是雖然我已經(jīng)開發(fā)票并且收到款了,但是會(huì)計(jì)上沒確認(rèn)收入還是計(jì)入預(yù)收賬款的是嗎?
東老師
01/03 15:46
對(duì),沒錯(cuò),是這個(gè)意思
84784981
01/03 15:46
那這20萬的銷項(xiàng)稅我是12月繳納還是確認(rèn)收入當(dāng)月繳納
東老師
01/03 15:46
銷項(xiàng)稅我是12月繳納的才行
84784981
01/03 15:48
那12月增值稅銷售收入和財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入欄符不上,沒有關(guān)系嗎
東老師
01/03 15:48
對(duì)不上的話也是沒有問題的,到時(shí)候可以和稅務(wù)解釋一下
84784981
01/03 15:50
那就是我20萬的增值稅提前繳納了,等我確認(rèn)收入的時(shí)候就不用交了,對(duì)吧
東老師
01/03 15:50
對(duì),確認(rèn)收入的時(shí)候就不用再交了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~