問(wèn)題已解決

老師,子公司與我們簽訂了一個(gè)代建協(xié)議,收到款項(xiàng)50萬(wàn),如何入賬呢?然后我支出的時(shí)候該怎么做賬呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/02 15:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你說(shuō)的代建是,具體是做什么?
2024 01/02 15:30
84785041
2024 01/02 15:42
?老師,就是幫忙給子公司做業(yè)務(wù)宣傳,產(chǎn)生業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)了,我們簽了三方協(xié)議,給第三方付款
宋生老師
2024 01/02 15:42
你好,這個(gè)發(fā)票是開給誰(shuí)看?你們還是開子公司?還是說(shuō)是你們幫子公司做業(yè)務(wù)宣傳,取得這筆收入。
84785041
2024 01/02 15:46
發(fā)票由第三方開給母公司發(fā)票,做了宣傳策劃方案,錢是由子公司轉(zhuǎn)給母公司
宋生老師
2024 01/02 15:47
你好,這個(gè)對(duì)于你們母公司來(lái)說(shuō)是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 然后收到子公司支付的這筆款項(xiàng)的時(shí)候,做相反的分錄。
84785041
2024 01/02 15:49
?老師,支付的時(shí)候怎么辦?我們母公司需要給第三方支付相關(guān)款項(xiàng)
宋生老師
2024 01/02 15:50
你好,上面說(shuō)了呀。這個(gè)對(duì)于你們母公司來(lái)說(shuō)是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
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