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  • 問題已解決

    老師好!應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅年末貸方余額比實(shí)際應(yīng)該繳納的多三分錢,這個要怎么處理呢?

    84785027| 提問時間:01/02 15:11
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    玲老師
    金牌答疑老師
    職稱:會計(jì)師
    你好差額記到營業(yè)外收支。
    01/02 15:13
    84785027
    01/02 15:17
    應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在元月份繳納,貸方余額年底有幾十萬,看不出來,在二四年元月調(diào)整行不行?
    玲老師
    01/02 15:18
    交的時候把差額計(jì)入營業(yè)外收支。
    84785027
    01/02 15:20
    就擔(dān)心年底不處理有沒有問題?可以的話就在繳納的時候做到營業(yè)外支出科目里
    玲老師
    01/02 15:24
    你好是的沒問題的 交時有差異才處理?
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