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11月做了留抵抵欠后,12月申報表上需要填上期留抵抵欠轉(zhuǎn)出,這種情況加計抵減需要相應的調(diào)減嗎?

84785041| 提問時間:01/02 15:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好,您具體的情況是什么?有哪些數(shù)據(jù)項目?
01/02 15:08
84785041
01/02 15:09
附表二進項轉(zhuǎn)出有上期留抵抵欠金額,相應的附表四需要填加計調(diào)減嗎?
易 老師
01/02 15:18
(國稅函發(fā)[1996]704號)的規(guī)定,納稅人在稅務機關(guān)查處偷稅行為以前,將本期進項稅額大于本期銷項稅額的差額部分,在帳務處理上將其從“應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目余額中用紅字沖減,在填制《增值稅納稅申報表》時,將其從“期末未交稅金”欄用負數(shù)反映。因此,附表二進項轉(zhuǎn)出有上期留抵抵欠金額,相應的附表四不需要填加計調(diào)減。
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