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您好!想問一下我們客戶幫我們的產(chǎn)品返工,我們支付的返工費,在客戶不開票給我們的情況下我們要怎么做帳呢?可不可以直接入到制造費用呢?謝謝

84785003| 提问时间:2024 01/02 13:03
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明&老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
同學你好,老師建議和對方商量一下,這個返工費用可以在未來客戶貨款里面抵減后結算。如果按照正常沒開票的情況下,入賬可以入制造費用,但是所得稅匯算清繳時候是需要調(diào)增的。
2024 01/02 13:06
84785003
2024 01/02 13:22
但是現(xiàn)在出納已經(jīng)通過銀行轉賬給了客戶,有什么更好的辦法記帳嗎?謝謝
明&老師
2024 01/02 13:25
你們未來如果還有合作,就放到下一批貨款里面結算,因為不開發(fā)票,對方應該也理解這么操作。
84785003
2024 01/02 13:44
但是銀行已經(jīng)轉了帳給他們,我現(xiàn)在該怎么做帳呢?
明&老師
2024 01/02 13:48
你做賬就是做 借 銀行存款 貸 應收賬款 先掛著。
84785003
2024 01/02 13:50
行吧,那就借應收 貸銀存。謝謝
明&老師
2024 01/02 13:53
同學,不用客氣。一定要和對方先確認好,下一單的時候?qū)~的時候減掉。
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