問題已解決

老師好外購(gòu)牛肉干贈(zèng)送了!小規(guī)模公司!從外購(gòu)到贈(zèng)送分錄怎么寫呢?

84785035| 提問時(shí)間:01/02 10:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸銀行存款。 借營(yíng)業(yè)外支出,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)。
01/02 10:18
84785035
01/02 10:22
匯算清繳要填視同銷售那個(gè)表!成本多少收入多少對(duì)嗎?這樣票開進(jìn)來不能不能抵所得稅!還得繳納增值稅!
玲老師
01/02 10:26
是的,這樣填寫對(duì),然后視同銷售的進(jìn)項(xiàng)是正常抵扣的。然后成本票能抵所得稅,要是沒有成本票就匯算清繳納稅調(diào)整。
玲老師
01/02 10:26
增值稅是正常交的,你看我分錄給你寫那個(gè)稅款就是增值稅。
84785035
01/02 10:34
我們小規(guī)模!進(jìn)賬沒辦法抵扣!但是超過30萬還得交增值稅對(duì)嗎
玲老師
01/02 10:37
小規(guī)模增值稅不能抵扣,但是成本可以抵扣所得稅。 增值稅超過30萬,全額繳納增值稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~