問(wèn)題已解決

去年有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入 今年這個(gè)開(kāi)票申報(bào)怎么處理 還有分錄怎么寫(xiě)啊

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/28 16:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù),紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的就行。
2023 12/28 16:58
84784958
2023 12/28 17:04
為什么未開(kāi)具發(fā)票一欄要寫(xiě)負(fù)數(shù)啊
郭老師
2023 12/28 17:05
我剛才打錯(cuò)了,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),一般納稅人13%銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)。
84784958
2023 12/28 17:08
為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不用換成以前年度損益調(diào)整啊 而且廢料不是應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入吧
郭老師
2023 12/28 17:10
你好,可以做其他業(yè)務(wù)收入,如果經(jīng)常發(fā)生,每個(gè)月基本上都有的,你也可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不要做以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整,你得修改之前的增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表了。
84784958
2023 12/28 17:19
做以前年度損益調(diào)整 不能在本月修改增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)表嗎
郭老師
2023 12/28 17:21
是的是的,不可以的,因?yàn)槟氵@是以前年度的不是今年的
84784958
2023 12/28 17:22
那做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就在本月修改就可以了是吧
郭老師
2023 12/28 17:26
是的,對(duì)的,可以這么做的。
84784958
2023 12/28 17:32
那后面牽扯到的附加稅和所得稅計(jì)提的時(shí)候都是用營(yíng)業(yè)稅金及附加和所得稅費(fèi)用 在當(dāng)月修改和申報(bào)是吧
84784958
2023 12/28 17:33
后面牽扯到的就是關(guān)于這個(gè)未申報(bào)材料的附加稅和所得稅
郭老師
2023 12/28 17:35
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784958
2023 12/28 17:48
?老師,請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票22年做了這個(gè)分錄借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 那本年本月要如何申報(bào)和處理啊
郭老師
2023 12/28 17:49
那這個(gè)月開(kāi)了之前的發(fā)票嗎?還是怎么啦?
84784958
2023 12/28 17:54
是啊是啊
郭老師
2023 12/28 17:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)。
84784958
2023 12/28 17:59
你說(shuō)的未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù) 開(kāi)具發(fā)票正數(shù)是指增值稅申報(bào)表嗎
郭老師
2023 12/28 18:02
你好是的 是這么做的
84784958
2023 12/28 18:03
為什么要在未開(kāi)具發(fā)票填負(fù)數(shù)呢
郭老師
2023 12/28 18:05
之前已經(jīng)申報(bào)了無(wú)票收入,你如果不填寫(xiě)負(fù)數(shù)的話,不就重復(fù)交稅了?
郭老師
2023 12/28 18:05
開(kāi)的發(fā)票,開(kāi)具的發(fā)票里面必須填寫(xiě)。
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