问题已解决
老師我想問一下我們公司今年八月份開的,做的業(yè)務(wù)要明年三月才結(jié)賬,到現(xiàn)在還有很多成本票沒有開進(jìn)來,這種跨年的發(fā)票是不是對我們沒什么影響啊,我現(xiàn)在做賬只用把現(xiàn)有的發(fā)票做進(jìn)去就行了,是這樣嗎 那明年結(jié)賬的時候可以抵扣今年的成本嗎
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同學(xué)你好
你現(xiàn)在可以先暫估的
2023 12/28 10:32
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2023 12/28 10:39
那明年收到了發(fā)票直接貼到今年的賬上嗎,有沒有什么影響呀
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/28 10:44
同學(xué)你好
這個不是的
應(yīng)該這樣做:
先在這個月暫估
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
然后明年匯算清繳之前來發(fā)票就可以
來發(fā)票的時候分錄
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
然后
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
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