問題已解決

您好,老師,我想問一下,我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,我公司發(fā)生的勞務(wù)派遣費(fèi)工人工資我開的1%普票,勞務(wù)費(fèi)我開的3%專票,這樣總的開票額超了30萬,我想問一下季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我普通發(fā)票得交1%的增值稅嗎?還是普通發(fā)票因?yàn)槭枪と斯べY我可以扣除,扣除后不足30萬增值稅就不用交了?

84785025| 提問時(shí)間:2023 12/27 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
對的,是的,需要交1%的增值稅,你這個(gè)不是差額交稅的,不能扣除。
2023 12/27 16:35
84785025
2023 12/27 16:40
老師,是不是普通發(fā)票如果我開5%的差額發(fā)票那差額的不超30萬就可以不用交增值稅了?
郭老師
2023 12/27 16:40
對的,對的,是這么做的。
84785025
2023 12/27 16:40
好的,謝謝您,我明白了
郭老師
2023 12/27 16:41
不用客氣,工作愉快。
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