問(wèn)題已解決

老師,我們老板按費(fèi)用歸集到當(dāng)月的,那本月先計(jì)入費(fèi)用,等發(fā)票回來(lái)了再紅沖重新根據(jù)發(fā)票入賬嗎?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/26 11:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的
2023 12/26 11:10
84785019
2023 12/26 11:57
那沖掉,入賬的時(shí)候是貸什么呢,因?yàn)榭铐?xiàng)上個(gè)月已支付了。
東老師
2023 12/26 11:58
就按照你當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)就可以
84785019
2023 12/26 12:02
好的,就是說(shuō)只用紅沖就行,是吧?,那發(fā)票到了不入賬嗎?
東老師
2023 12/26 12:03
發(fā)票到了再重新入賬就可以
84785019
2023 12/26 19:17
好的,那銀行存款如何重新入賬呢?
東老師
2023 12/26 19:19
比如說(shuō)發(fā)票先歸集,借費(fèi)用 貸銀行存款 等發(fā)票來(lái)了,沖銷(xiāo) 借費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 再按照發(fā)票做賬借費(fèi)用 貸銀行存款
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