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12月支付的伙食費(fèi)200萬 但實(shí)際的成本是190萬 對方收到200萬后會把10萬的現(xiàn)金退回 請問這個(gè)差額用什么會計(jì)分錄呢? 當(dāng)時(shí)我計(jì)提成本的時(shí)候 借:主營業(yè)務(wù)成本190萬 貸:應(yīng)付賬款190萬 實(shí)際支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款200萬 貸:銀行存款200元 中間這個(gè)差額我如何做會計(jì)分錄好呢?
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