问题已解决

12月支付的伙食費(fèi)200萬 但實(shí)際的成本是190萬 對方收到200萬后會把10萬的現(xiàn)金退回 請問這個(gè)差額用什么會計(jì)分錄呢? 當(dāng)時(shí)我計(jì)提成本的時(shí)候 借:主營業(yè)務(wù)成本190萬 貸:應(yīng)付賬款190萬 實(shí)際支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款200萬 貸:銀行存款200元 中間這個(gè)差額我如何做會計(jì)分錄好呢?

84785033| 提问时间:2023 12/25 10:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
以后這個(gè)多支付的也不給你退回嗎。
2023 12/25 10:55
郭老師
2023 12/25 10:55
如果退回了的,借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款不就可以了?
84785033
2023 12/25 10:58
多的會以現(xiàn)金形式退回
郭老師
2023 12/25 11:00
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    最新回答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~