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學(xué)堂老師您好! 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)收賬款發(fā)票已經(jīng)收到,賬款還沒有收到,也得結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84784973| 提問時(shí)間:2023 12/21 16:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,有收入就結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。
2023 12/21 16:00
84784973
2023 12/21 16:04
這個(gè)應(yīng)收賬款沒有收到貨款,有發(fā)票,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)收入賬交稅對(duì)嗎老師?
玲老師
2023 12/21 16:05
咱們不是正常確認(rèn)收入了嗎?所以要結(jié)轉(zhuǎn)成本收入和成本要配比。
84784973
2023 12/21 16:06
我就想知道,發(fā)票已經(jīng)收到應(yīng)收賬款,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)收入,交稅對(duì)嗎老師?
玲老師
2023 12/21 16:09
我們銷售給對(duì)方開發(fā)票了,沒收到錢正常確認(rèn)收入交增值稅。
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