問題已解決

老師,9月份有一張憑證做錯了,我現(xiàn)在要刪除,怎么刪除?,F(xiàn)在已經結賬了,我能不能在十二月份做一張什么憑證,就把它沖了

84784952| 提問時間:2023 12/21 12:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 返結轉回去 刪除? ?可以在12月紅沖?
2023 12/21 12:59
84784952
2023 12/21 13:00
12月沖的話,怎么做
84784952
2023 12/21 13:01
借,現(xiàn)金2400(黑色字體)借方方主營業(yè)務收入2123.9銷項稅276.1(紅色字體)
玲老師
2023 12/21 13:03
你好 對 這樣是正確的?
84784952
2023 12/21 13:04
那意思12月份,收入就增加2123.9還是會減少,,我都有點混亂了
84784952
2023 12/21 13:05
那意思12月份,收入就增加2123.9還是會減少,,我都有點混亂了
玲老師
2023 12/21 13:08
收入要是紅沖的話收入會減少,然后對應這個稅款也會減少。
玲老師
2023 12/21 13:08
咱現(xiàn)在不是紅沖收入嗎?紅沖收入就是收入會減少。
84784952
2023 12/21 13:16
原因我給你講解一下。8月會計開票開了一個2400。但是會計沒做賬,但是報稅又報了。九月份,他就做了上面那個憑證?,F(xiàn)在本年收入賬上和報稅系統(tǒng)差了2153.9
84784952
2023 12/21 13:17
我應該怎么才能弄平
84784952
2023 12/21 13:19
因為九月那張票又給退了,開錯了。
玲老師
2023 12/21 13:19
你好 把 2400的收入補記上就行了 補在 9月 和申報一樣數(shù)據(jù)? ?
84784952
2023 12/21 13:20
我是不是應該在12月份做一個借現(xiàn)金黑色字體,貸主營業(yè)務收入黑色字體
84784952
2023 12/21 13:21
九月份已經結賬了
玲老師
2023 12/21 13:24
你好 不是? 要返結賬回去 這樣才能和申報對上? ? 不是直接更正? ?
84784952
2023 12/21 13:34
好,我明白了
玲老師
2023 12/21 13:38
客氣的,祝您工作學習愉快。
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