問題已解決
老師請問:上月計提5萬的工資,這月實際支付了4萬工資,扣除了員工1萬的工資,這個分錄怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,借:應(yīng)付職工薪酬工資5貸:銀存4,其他應(yīng)付款1,
2023 12/11 15:52
84785028
2023 12/11 15:59
應(yīng)該其他應(yīng)收款吧?
84785028
2023 12/11 16:01
因為是上月計提的,做其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目感覺都不合適,應(yīng)該沖間管理費(fèi)用吧?
84785028
2023 12/11 16:02
因為做其他應(yīng)收和應(yīng)付后,賬不平呀
易 老師
2023 12/11 16:04
同學(xué)您好,之前已掛其他應(yīng)收款的就沖其他應(yīng)收款,沒有掛也可以沖管理費(fèi)用。
閱讀 144