問題已解決

老師請問:上月計提5萬的工資,這月實際支付了4萬工資,扣除了員工1萬的工資,這個分錄怎么處理?

84785028| 提問時間:2023 12/11 15:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,借:應(yīng)付職工薪酬工資5貸:銀存4,其他應(yīng)付款1,
2023 12/11 15:52
84785028
2023 12/11 15:59
應(yīng)該其他應(yīng)收款吧?
84785028
2023 12/11 16:01
因為是上月計提的,做其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目感覺都不合適,應(yīng)該沖間管理費(fèi)用吧?
84785028
2023 12/11 16:02
因為做其他應(yīng)收和應(yīng)付后,賬不平呀
易 老師
2023 12/11 16:04
同學(xué)您好,之前已掛其他應(yīng)收款的就沖其他應(yīng)收款,沒有掛也可以沖管理費(fèi)用。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~