當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師,12月份開(kāi)具了增值稅專票,同時(shí)也收了增值稅專票,那么我在1月份申報(bào)增值稅時(shí),需要抵扣增值稅,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)專票是12月份認(rèn)證還是1月份報(bào)稅期前認(rèn)證, 12月開(kāi)的銷項(xiàng)票,是必須要12月底前進(jìn)行認(rèn)證勾選,還是在1月15號(hào)報(bào)稅期前認(rèn)證勾選都是可以抵扣我12月份開(kāi)的銷項(xiàng)票的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是1月份報(bào)稅期前認(rèn)證,在1月15號(hào)報(bào)稅期前認(rèn)證勾選都是可以抵扣
2023 12/07 19:51
閱讀 655