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老師好!暫估的成本,假如在年終匯算之前也沒取得發(fā)票,那這怎么做賬分錄?

84784995| 提問時(shí)間:2023 12/07 14:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
關(guān)鍵是否真實(shí)的暫估?虛估的就要紅沖
2023 12/07 14:23
84784995
2023 12/07 14:43
是真實(shí)的
84784995
2023 12/07 14:45
價(jià)格也許有點(diǎn)出入
84784995
2023 12/07 14:46
如果是次年6月份以后取得發(fā)票如何分錄
家權(quán)老師
2023 12/07 14:47
收到發(fā)票 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84784995
2023 12/07 15:54
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/07 15:55
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。
84784995
2023 12/07 15:56
次年5月31號之前取得發(fā)票,是不是可以稅前扣除
家權(quán)老師
2023 12/07 15:56
嗯嗯,可以的扣除的
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