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老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅費(fèi)期末余額在借方出負(fù)數(shù),是待抵扣的意思嘛?真正抵扣的時(shí)候需要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅費(fèi)期末余額在借方出負(fù)數(shù)? 應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候多寫了金額
?待抵扣不是在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次體現(xiàn)的
2023 12/06 09:49
84784991
2023 12/06 10:03
但是這個(gè)數(shù)就是對(duì)應(yīng)上未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額,如果之前出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,需要怎么更改。
bamboo老師
2023 12/06 10:15
這個(gè)數(shù)就是對(duì)應(yīng)上未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額?
未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額 不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目么 也是借方正數(shù) 不是負(fù)數(shù)啊
84784991
2023 12/06 13:14
如果出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤需要怎么做正確分錄,因?yàn)檫@個(gè)是期末余額 也是之前會(huì)計(jì)交接的
bamboo老師
2023 12/06 13:22
這個(gè)分錄入賬的時(shí)候是怎么寫的 憑證附件是什么
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