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老師,請(qǐng)問一下,實(shí)際工作中往來的科目有哪些?應(yīng)収,預(yù)収,應(yīng)付,預(yù)付應(yīng)該怎么用?

84785031| 提問時(shí)間:2023 12/03 17:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
際工作中往來的科目包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款。這些科目的使用如下: 1.應(yīng)收賬款是資產(chǎn)類賬戶,主要核算企業(yè)銷售了產(chǎn)品和貨物應(yīng)該收回的款項(xiàng)部分。 2.應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目,核算企業(yè)向外部公司采購暫時(shí)未支付給對(duì)方的款項(xiàng),表示企業(yè)欠款的金額,也就是企業(yè)的負(fù)債。 3.其他應(yīng)收款作為資產(chǎn)類科目,往往是用于記錄員工借款的情況。 4.其他應(yīng)付款是負(fù)債科目,是企業(yè)在日常運(yùn)營中的對(duì)外借款等科目的集中表現(xiàn)。 5.預(yù)收賬款和預(yù)付賬款分別是負(fù)債和資產(chǎn)科目,分別核算企業(yè)提前收到的銷售收入和提前支付給供應(yīng)商的貨款。 在核算往來賬款時(shí),一般按往來單位核算、設(shè)置明細(xì)。這些科目的使用和處理方式可能會(huì)因行業(yè)和公司的具體業(yè)務(wù)情況而有所不同,因此在具體應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)公司的實(shí)際情況進(jìn)行判斷和調(diào)整。
2023 12/03 17:40
84785031
2023 12/03 18:35
好的,老師,我就是不太明白,是不是不能既用應(yīng)收賬款又用預(yù)付?就是是不是都用賬會(huì)亂,這里不明白?
易 老師
2023 12/03 18:39
學(xué)員朋友您好,這個(gè)往來單位一個(gè)科目較好,否則容易混亂
84785031
2023 12/03 18:41
哪個(gè)和哪個(gè)不能同時(shí)用?容易混亂我這里不明白?
易 老師
2023 12/03 18:45
比如說應(yīng)收跟預(yù)收,還有應(yīng)付款跟預(yù)付款
84785031
2023 12/03 18:48
怎么會(huì)混亂,舉例一下可以嗎?
易 老師
2023 12/03 18:50
同一個(gè)往來供應(yīng)商或者客戶 ,使用兩個(gè)科目,余額就要合并
84785031
2023 12/03 18:54
比如呢,應(yīng)収50,預(yù)収100嗎?怎么混亂?不好意思,這里不明白
易 老師
2023 12/03 18:57
那余額是多少呢?要考慮兩個(gè)合并。老板只看到你一個(gè),會(huì)以為你做錯(cuò)了,這是麻煩。
84785031
2023 12/03 19:01
怎么合并呢?
易 老師
2023 12/03 19:13
一般情況下是抵消掉小的
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