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老師?有沒有完整月末增值稅處理分錄,及年末?

84784984| 提问时间:2023 11/30 18:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
如果是銷項稅額大于進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。
2023 11/30 18:49
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