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收電信專用發(fā)票113,實際支付110,請問賬務如何處理?

84784973| 提問時間:2023 11/30 16:39
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
差3掛應付賬款就是了
2023 11/30 16:40
84784973
2023 11/30 16:41
電信公司也不要了
家權老師
2023 11/30 16:43
那么直接計入財務費用-折讓
84784973
2023 11/30 16:47
借: 管理費用-通訊費 100 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 13 貸: 營業(yè)外收入-其他 3 銀行存款 110 這樣做有問題嗎?實付優(yōu)惠部分是否需要分攤進項稅額進行轉出?
家權老師
2023 11/30 16:50
嗯嗯,把優(yōu)惠的部分轉出就行
84784973
2023 11/30 16:55
有兩個問題: 以營業(yè)外收入形式轉出是否要確認銷項? 以費用形式?jīng)_銷,是否需要進項稅額轉出?因為對方開具的是專票嘛
家權老師
2023 11/30 16:57
這個不需要交增值稅。少支付的部分進項轉出就是
84784973
2023 11/30 17:05
借: 管理費用-通訊費 100 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 13 貸: 營業(yè)外收入-其他 2.65 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 0.35 銀行存款 110 麻煩看看是這樣嗎?我怎么總覺得有點問題
家權老師
2023 11/30 17:09
就是那樣做的分錄,計算正確就行了
84784973
2023 11/30 17:17
就還是需要轉出嗎?
家權老師
2023 11/30 17:22
是的,就是按轉出處理就是
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