問題已解決

您好,咨詢一下我們單位合作研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,收到政府補(bǔ)助100萬(wàn),款已經(jīng)打到我們單位賬戶,按照協(xié)議我們需要按比例打到對(duì)方賬戶上,怎樣做財(cái)務(wù)處理?

84784970| 提問時(shí)間:2023 11/27 20:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:銀行 100 貸:其他收益 50 其他應(yīng)付款 50
2023 11/27 20:49
84784970
2023 11/27 20:51
那其他應(yīng)付款怎樣平賬呢?需要給我們開發(fā)票嗎?如果開具發(fā)票是哪一類的呢?
廖君老師
2023 11/27 20:52
您好,政府的補(bǔ)助又不用開票的,我們把50打給合作單位不用開票 借:其他應(yīng)付款 50? 貸:銀行? 50
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