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老師您好,固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài)時(shí),入賬時(shí)未全部收到發(fā)票,暫估入賬入固定資產(chǎn),收到發(fā)票時(shí)暫估入賬的固定資產(chǎn)入多了,怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84785026| 提問時(shí)間:2023 11/24 10:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài)但未收到發(fā)票,可以進(jìn)行暫估入賬,但是在收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)暫估入賬的固定資產(chǎn)金額入多了,需要進(jìn)行調(diào)整。 具體來(lái)說(shuō),可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄: 將暫估入賬的固定資產(chǎn)從“固定資產(chǎn)”科目中轉(zhuǎn)出,計(jì)入“在建工程”科目。 借:在建工程 貸:固定資產(chǎn) 將“在建工程”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“固定資產(chǎn)”科目,并按照發(fā)票金額進(jìn)行調(diào)整。 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 如果需要調(diào)整累計(jì)折舊,則需要進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 借:累計(jì)折舊 貸:在建工程
2023 11/24 10:33
樸老師
2023 11/24 10:50
對(duì)的 這個(gè)不用動(dòng)的哦
樸老師
2023 11/24 10:55
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84785026
2023 11/24 10:48
那固定資產(chǎn)卡片不用動(dòng)是吧
84785026
2023 11/24 10:52
好的,感謝
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