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問題已解決
老師 你好 我們6月才轉(zhuǎn)的一般納稅人,6月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),6月有留抵,那7月怎么做賬,怎么做憑證才能顯示當(dāng)月不用交增值稅。
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速問速答您好,取得發(fā)票 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ,開出發(fā)票 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,憑證分錄全部錄完后,看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅余額在借方還是貸方,當(dāng)然這是咱6月份沒有把各科目結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅的情況,如果您已結(jié)轉(zhuǎn),要看 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 和 應(yīng)交稅金-未交增值稅 這2個(gè)二級科目余額
2023 11/22 21:16
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