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實(shí)務(wù)
問題已解決
一鳴老師,累計(jì)折舊本來(lái)就是是貸方余額,現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊,這樣累計(jì)折舊不僅沒結(jié)轉(zhuǎn),余額反而加大了
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速問速答同學(xué),你好。累計(jì)折舊是資產(chǎn)類的備抵科目,資產(chǎn)類科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)。在資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,以凈額列示。
2023 11/18 17:19
坤坤老師
2023 11/18 17:44
同學(xué),你好。我們?cè)谟?jì)提設(shè)備折舊時(shí),分錄如下:
借:制造費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊,你看我們把累計(jì)折舊科目的金額記入了制造費(fèi)用,所以有時(shí)候也稱為把折舊轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用。那么,通常我們講科目期末需要結(jié)轉(zhuǎn)主要是損益類科目。
84784984
2023 11/18 17:40
老師,上個(gè)老師說的月底要結(jié)轉(zhuǎn)人工成本和累計(jì)折舊,我不知道怎么做分錄
84784984
2023 11/18 17:42
還有上年累計(jì)折舊有余額,也得結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784984
2023 11/18 17:45
老師,咱是停車場(chǎng),沒有實(shí)物,月末只結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用吧
84784984
2023 11/18 17:47
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,應(yīng)付職工薪酬要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
84784984
2023 11/18 17:50
老師,平常借銷售費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,月末也已將銷售費(fèi)用-工資結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,就不轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬吧
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