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計提工資和發(fā)放工資的賬務(wù)處理,正規(guī)做法怎么做

84785013| 提问时间:2023 11/16 16:23
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)交款-公積金,交交稅費-個稅
2023 11/16 16:25
84785013
2023 11/16 22:55
如果實際發(fā)的工資跟計提的工資總額不一致,怎么做?
易 老師
2023 11/16 23:02
同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明差異原因才能按原因進行處理的
84785013
2023 11/16 23:20
計提工資是根據(jù)申報的工資來的嗎
易 老師
2023 11/16 23:21
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
84785013
2023 11/16 23:22
如果申報了工資,但是沒有發(fā)工資,銀行流水里只交了個稅和社保公積金,怎么做賬呢
易 老師
2023 11/17 09:09
借應(yīng)交稅費個人所得稅,,貸銀行存款。
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