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年末應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該怎么處理?

84784965| 提問時(shí)間:2023 11/15 21:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,正確申報(bào)增值稅就是,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
2023 11/15 21:37
84784965
2023 11/15 23:10
我的意思是正常處理報(bào)稅,不結(jié)轉(zhuǎn)平的話來年科目余額一直累計(jì)沒辦法看出來我今年交了多少稅款,也沒辦法判斷我的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額和每月的賬務(wù)是否一致
家權(quán)老師
2023 11/15 23:14
看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就知道本年交的增值稅
84784965
2023 11/15 23:21
那科目余額一直累計(jì)也不好呀,有沒有更合理的方法
家權(quán)老師
2023 11/15 23:45
每個(gè)月末都是以下的思路,不要看那些余額不順眼。你要總是去結(jié)轉(zhuǎn)他,會(huì)把自己搞蒙。越簡(jiǎn)單越好。正確申報(bào)增值稅才是目的。 先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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