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2022年小規(guī)模納稅人是開的免稅發(fā)票,2023年2月把這張票紅沖了,然后重開,是按照1%開,還是免稅開

84784968| 提問時間:2023 11/14 12:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,還是按照免稅的稅率來
2023 11/14 12:37
84784968
2023 11/14 12:39
2022年12月那張是普票,2月重開的專票,專票也可以開免稅哇
郭老師
2023 11/14 12:39
不可以的專票沒有免稅的稅率
84784968
2023 11/14 12:43
真實就是12月開的普票,后面今年2月客戶才來說必須要專票才能報賬,然后就把票紅沖了,開的1%的專票。最近專管員就再問我,為啥第一季度收入*1%不等于應交稅額,多了開1%那部分稅額,我這種咋解決呀
郭老師
2023 11/14 12:44
你好 那你怎么申報的?
郭老師
2023 11/14 12:45
你們銷售額在30萬以內嗎?
84784968
2023 11/14 12:48
這樣申報的,就是紅沖了一張49800元
郭老師
2023 11/14 12:49
你好,你這個負數(shù)發(fā)票不對,你這個負數(shù)發(fā)票應該在第12行里面填寫啊,你當時沒有交增值稅,你怎么還抵扣了你當月的普票
84784968
2023 11/14 12:53
請問一下,第一季度申報表我應該怎么填寫啊
郭老師
2023 11/14 12:55
第一行填寫你的1%的專票和普票的銷售額,第二行填寫專票的銷售額,第三行填寫你普通發(fā)票的,不包含這個免稅的。
郭老師
2023 11/14 12:55
然后12行填寫免稅的負數(shù)銷售額。
84784968
2023 11/14 13:03
那最后的稅額交的沒有問題把
郭老師
2023 11/14 13:20
你好,需要正常繳納的,你的普票專票都得交
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