問(wèn)題已解決

1原材料入庫(kù),未付款。2付款。3收到發(fā)票,老師給寫(xiě)個(gè)完整分錄

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/13 13:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借原材料 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 如果你一開(kāi)始沒(méi)有收到發(fā)票,就要暫估。 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
2023 11/13 13:41
84785021
2023 11/13 13:43
老師一開(kāi)始就沒(méi)收到發(fā)票,老師給做個(gè)完整的分錄
宋生老師
2023 11/13 13:45
借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票,紅字沖減上面的分錄,然后按發(fā)票重新做一次
84785021
2023 11/13 13:47
把第一個(gè)分錄紅字了,2的應(yīng)付帳款怎么做平
宋生老師
2023 11/13 13:47
你好!一樣的,做紅字沖減
84785021
2023 11/13 13:52
老師看可以嗎
宋生老師
2023 11/13 13:54
你好!重新做,就不用寫(xiě)暫估了
84785021
2023 11/13 14:12
老師那我一開(kāi)始應(yīng)付帳款就不寫(xiě)暫估了,你看我做的分錄對(duì)嗎
宋生老師
2023 11/13 14:13
你好!對(duì)的,就這樣就好了
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