問題已解決
之前暫估成本,跨年后收到成本,會計分錄怎么做
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速問速答當(dāng)時借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估做的這個嗎?
2023 11/13 08:22
84785009
2023 11/13 08:31
嗯,是這樣的
郭老師
2023 11/13 08:33
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
然后再做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。,對方企業(yè)
84785009
2023 11/13 09:15
小規(guī)模企業(yè)也這樣做么
郭老師
2023 11/13 09:15
只要你是企業(yè)會計準(zhǔn)則就是這么做。
84785009
2023 11/13 09:15
沒跨年是不是直接紅沖
郭老師
2023 11/13 09:16
對的,對的,是這么做的。
84785009
2023 11/13 09:31
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師
2023 11/13 09:32
小企業(yè)會計準(zhǔn)則把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤。
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