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將自產(chǎn)貨物用于市場推廣,稅會(huì)差異怎么處理

84784947| 提問時(shí)間:2023 11/11 17:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 你是按成本價(jià)用來推廣嗎?
2023 11/11 17:43
84784947
2023 11/11 17:48
看了些資料,有說按成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用,有說按公允價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,但在稅務(wù)上要視同銷售,不管按哪種結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,稅務(wù)上要如何調(diào)整呢
劉艷紅老師
2023 11/11 17:51
結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,按實(shí)際的成本就可以了,但推廣要視同銷售
84784947
2023 11/11 18:15
那在現(xiàn)有的會(huì)計(jì)利潤的基礎(chǔ)上,企稅要如何調(diào)整呢?
劉艷紅老師
2023 11/11 18:21
按實(shí)際的來申報(bào),不用調(diào)呀
84784947
2023 11/11 19:03
假如產(chǎn)品售價(jià)120萬,成本100萬,會(huì)計(jì)上做賬銷售費(fèi)用(100%2b120*13%),是這樣嗎?
劉艷紅老師
2023 11/11 19:09
按100來結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用就可以了
84784947
2023 11/11 22:03
那視同銷售,增值稅的借方記在哪里
劉艷紅老師
2023 11/11 22:28
增值稅在貸方就可以了
84784947
2023 11/12 00:54
我知道增值稅在貸方,我是說增值稅對(duì)應(yīng)的借方記什么科目
劉艷紅老師
2023 11/12 10:36
你是指交了增值稅要怎么做,是吧
84784947
2023 11/12 10:56
是的,增值稅如何做賬
劉艷紅老師
2023 11/12 10:57
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
84784947
2023 11/12 16:43
你不是說增值稅在貸方嗎?怎么又在借方了呢?增值稅在貸方的時(shí)候,它對(duì)應(yīng)的借方是什么科目呢
劉艷紅老師
2023 11/12 16:45
計(jì)提的時(shí)候在貸方呀,交了后就在借方了
84784947
2023 11/12 16:52
那計(jì)提的時(shí)候怎么做賬: 借:? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
劉艷紅老師
2023 11/12 17:00
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784947
2023 11/12 17:10
我的問題的前提是:將自產(chǎn)貨物用于市場推廣,要視同銷售,不可能產(chǎn)生應(yīng)收賬款。會(huì)計(jì)上按成本計(jì)入銷售費(fèi)用,而稅法上會(huì)產(chǎn)生增值稅的納稅義務(wù),那計(jì)提增值稅的時(shí)候,借方是不是應(yīng)該也一起記入銷售費(fèi)用。
劉艷紅老師
2023 11/12 17:24
借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 沖減庫存商品就可以了
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