問題已解決
老師,,麻煩幫忙寫下這個簡答題的完整過程,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您是要寫出完整的會計分錄
2023 11/09 09:25
84785000
2023 11/09 09:27
是的老師,完整的會計分錄
一休哥哥老師
2023 11/09 09:27
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)80
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)75
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5
一休哥哥老師
2023 11/09 09:28
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 20
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20
84785000
2023 11/09 09:28
題目是這個:
請寫出月度終了及次月征期實際繳納時應進行的相關賬務處理
84785000
2023 11/09 09:35
老師,那開始預交的5萬體現(xiàn)在哪里?這個題目的分錄一直不會做,請老師指導
一休哥哥老師
2023 11/09 09:37
已交稅金15萬
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅15
貸:應交稅費-未交增值稅 15
借:應交稅費-未交增值稅 15
貸:銀行存款 15
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10
那么現(xiàn)在他的貸方10萬元
結轉到借方
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10
貸:應交稅費-未交增值稅10
月末結轉預交的5萬
借:應交稅費-未交增值稅5
貸:應交稅費-預交增值稅 5
最后還剩下借:應交稅費-未交增值稅 借方余額5萬元沒有繳納
84785000
2023 11/09 09:40
謝謝老師,我慢慢研究下
84785000
2023 11/09 09:43
老師,你給的已交稅金15萬沒看懂,
一休哥哥老師
2023 11/09 09:54
已交稅金15萬
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅15
貸:應交稅費-未交增值稅 15
借:應交稅費-未交增值稅 15
貸:銀行存款 15
因為題目說已交交了15萬元,那么我肯定要結轉這個部分,不然最后也會得出
80+20-(75+15)-5=5萬元
一休哥哥老師
2023 11/09 09:55
其實是按照這個規(guī)矩做的,您看一下
84785000
2023 11/09 10:36
好的謝謝老師,這個題目有啥技巧嗎?感覺還是很混亂
84785000
2023 11/09 10:42
謝謝老師!我自己理了下順了,感謝
一休哥哥老師
2023 11/09 10:44
其實就把 所有的進項 銷項和 進項轉出都結轉到
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 的科目中去
一休哥哥老師
2023 11/09 10:44
然后看看借方還是貸方
如果是借方 說明有進項留底了,不管了
一休哥哥老師
2023 11/09 10:45
如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一一應交增值稅一-轉出未交增值稅
貸:應交稅費一-未交增值稅
在下個月繳納時借:應交稅費一-未交增值稅 貸:銀行存款
84785000
2023 11/09 11:10
好的感謝老師耐心和專業(yè)的解答
一休哥哥老師
2023 11/09 11:59
不客氣
祝您考試取得好成績
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