問題已解決
老師,我們有些費用跨月報銷,領導想把當月的費用歸集到當月,需要預提費用,應該如何處理呀?預提費用的分錄是怎樣的呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
暫估費用分錄
借:管理費用
貸:其他應付款
2023 11/06 12:23
84785019
2023 11/06 12:24
其他應付款的明細用預提費用嗎?
小菲老師
2023 11/06 12:24
同學,你好
可以增加二級科目
84785019
2023 11/06 12:25
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 11/06 12:26
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
84785019
2023 11/06 12:27
老師,還需要請教一個問題,我們通過第三方平臺發(fā)放勞務費,第一次算的手續(xù)費和實際收取的有差額,差額在賬戶里,這應該如何做賬呢?
小菲老師
2023 11/06 12:28
同學,你好
轉到營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
84785019
2023 11/06 12:36
不是,就是第二次發(fā)放就把賬戶的余額用了,付款和實際的勞務費有差異,那就看開票金額入賬嗎?
小菲老師
2023 11/06 12:36
同學,你好
看開票金額入賬
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