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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,個(gè)體戶查賬征收的話,是不是每個(gè)月或者每個(gè)季度不超30萬(wàn),免增值免個(gè)稅
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速問速答你好,可以免增值稅、附加稅,
個(gè)人所得稅是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)繳納的,如果沒有利潤(rùn)才可以免。
2023 11/06 08:33
84785015
2023 11/06 08:44
那老師,我一個(gè)季度開票30萬(wàn),這個(gè)個(gè)稅怎么計(jì)算
84785015
2023 11/06 08:44
查賬征收的方式
郭老師
2023 11/06 08:45
你好,你的利潤(rùn)是多少的?
84785015
2023 11/06 08:48
我就有對(duì)外開出去的30萬(wàn)發(fā)票,成本票什么都沒有
郭老師
2023 11/06 08:48
好一整年也就是你的利潤(rùn)是30萬(wàn)是嗎?
84785015
2023 11/06 08:57
就按照30萬(wàn)利潤(rùn)
郭老師
2023 11/06 09:01
你好30萬(wàn)減6萬(wàn))*20%減10500)*50%
按照這個(gè)來(lái)。
84785015
2023 11/06 09:02
那如果這個(gè)法人在別的公司上班呢,是不是這6萬(wàn)就不能扣了,扣在工資薪金里面了
郭老師
2023 11/06 09:03
對(duì)的,是的,只能選擇一個(gè)地方抵扣。
84785015
2023 11/06 09:49
老師,我暫估一筆費(fèi)用,然后回來(lái)的是專票,我是一般納稅人,暫估20萬(wàn),回來(lái)的專票價(jià)稅合計(jì)也是20萬(wàn)(價(jià)18萬(wàn),稅2萬(wàn)),那我沖減成本的時(shí)候是應(yīng)該按照18萬(wàn)的來(lái)沖減對(duì)把,2萬(wàn)作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉
郭老師
2023 11/06 09:50
你好,紅蟲暫估的是20萬(wàn),然后你再做發(fā)票的是18萬(wàn)。
84785015
2023 11/06 09:50
那進(jìn)項(xiàng)稅的稅額不用管對(duì)嗎
郭老師
2023 11/06 09:52
你好,借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2
貸應(yīng)付賬款哪個(gè)不用管?
84785015
2023 11/06 09:58
就是我按照您做的這個(gè)分錄做就行對(duì)把
郭老師
2023 11/06 10:00
可以的,可以這么做的。
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