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老師,做完賬如何核對(duì)做的對(duì)不對(duì)呢?

84785041| 提問時(shí)間:2023 11/04 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,看你的資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì),然后再去看貨幣資金等不等于你實(shí)際銀行存款和庫存現(xiàn)金的余額往來科目,找對(duì)方企業(yè)對(duì)賬,然后存貨自己和你的倉庫核對(duì)。
2023 11/04 09:30
84785041
2023 11/04 09:50
?老師,我們的收入先入了黨校賬戶,就是我們給黨校轉(zhuǎn)錢了,但實(shí)際是我們的收入,最后黨校會(huì)返還,當(dāng)我們支出收到的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?
郭老師
2023 11/04 09:52
借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)收入, 錢到了黨校借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款,借銀行存款貸其他應(yīng)收款支出的時(shí)候是什么業(yè)務(wù)的 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行
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