問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工出差的補(bǔ)貼是否要并入工資薪金計(jì)算個(gè)稅

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/03 09:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
不并入工資的這個(gè)技術(shù)差旅費(fèi)不交稅。
2023 11/03 09:31
84785006
2023 11/03 09:32
但是沒(méi)有票的,直接付款沒(méi)有任何憑據(jù)嗎
玲老師
2023 11/03 09:34
這個(gè)填寫(xiě)在差旅費(fèi)報(bào)銷單上就可以,然后具體的補(bǔ)貼咱單位不有內(nèi)部政策嗎?
84785006
2023 11/03 09:36
這個(gè)是股東出差的過(guò)路過(guò)橋費(fèi),我們公司名下沒(méi)車,我說(shuō)過(guò)路過(guò)橋費(fèi)發(fā)票不能收,就想著怎么把過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用另外的形式發(fā)給他
84785006
2023 11/03 09:38
如果他填報(bào)銷單,直接給他付款,沒(méi)有票,這部分是不是不用個(gè)他報(bào)個(gè)稅,公司這部分成本只能自己承擔(dān)。如果按工資薪金里的補(bǔ)貼形式發(fā)給他,是不是要給他報(bào)個(gè)稅,公司成本也能稅前列支了
玲老師
2023 11/03 09:39
可以租賃他的車,然后開(kāi)租賃發(fā)票,咱們正常的車發(fā)生的費(fèi)用都可以在單位報(bào)銷了。
玲老師
2023 11/03 09:39
或者你就按第1個(gè)回復(fù)的給差旅費(fèi)補(bǔ)助直接填寫(xiě)報(bào)銷單,也不用發(fā)票直接報(bào)銷了就行了。
84785006
2023 11/03 09:42
這個(gè)方案我也跟他說(shuō)了,他說(shuō)太復(fù)雜了,他不想去開(kāi)發(fā)票,如果就按我前面說(shuō)的方法,哪種比較可行呢
玲老師
2023 11/03 09:43
我認(rèn)為。就是差旅費(fèi),直接補(bǔ)助是最好。 還是看你們老板的。
玲老師
2023 11/03 09:43
就是說(shuō)雙方協(xié)商處理這樣的。
84785006
2023 11/03 09:46
那就是說(shuō)填個(gè)報(bào)銷單,后面什么票都不用附,我們直接支付這樣
玲老師
2023 11/03 09:50
,差旅費(fèi)補(bǔ)助就是這樣處理的。
84785006
2023 11/03 09:53
那這個(gè)賬咋做呢
玲老師
2023 11/03 09:56
借管理費(fèi)用? 差旅費(fèi)貸銀行?
84785006
2023 11/03 09:58
那這部分沒(méi)有票,匯算清繳是不是要調(diào)出來(lái),然后員工也不用交稅
玲老師
2023 11/03 09:59
你好,這個(gè)一直說(shuō)的不用交稅,不用調(diào)整,可以稅前扣除。
84785006
2023 11/03 10:06
那這種補(bǔ)貼每月固定的都有三千五千的,也沒(méi)關(guān)系
玲老師
2023 11/03 10:08
這種要合并到工資一起繳納個(gè)人所得稅。
84785006
2023 11/03 10:13
那之前說(shuō)的補(bǔ)貼是不是金額小,比較零星的才行
玲老師
2023 11/03 10:15
好是出差補(bǔ)助,出差時(shí)才有補(bǔ)助,不出差沒(méi)有補(bǔ)助是這樣而且要合理。
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