問題已解決
誤餐補(bǔ)助,和差旅津貼如何發(fā)放?讓員工走報銷提供發(fā)票嗎?還是并入工資申報個稅?會計分錄如何編制呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答誤差費也就按實際補(bǔ)助發(fā)放就行了。
差旅費津貼和差旅費報銷單一起填寫報銷。
2023 11/02 10:11
玲老師
2023 11/02 10:11
借管理費用,差旅費貸,銀行存款。
借管理費用等誤餐費。貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784952
2023 11/02 10:17
老師我確認(rèn)下,誤餐費直接單獨發(fā)放,不計入工資也不需要發(fā)票,通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,差旅津貼和差旅費一起報銷,需要提供發(fā)票記入費用對嗎?
玲老師
2023 11/02 10:20
你好,差旅費補(bǔ)助也不需要,發(fā)票也是隨著差旅費報銷,單一起報銷就可以扣除的。
84784952
2023 11/02 10:25
例如酒店住宿500元,機(jī)票1000元,差旅補(bǔ)助300元,那報銷金額合計為1800元,其中機(jī)票和和住宿的1500元需提供發(fā)票,補(bǔ)助300元并入發(fā)放就可以了是吧
玲老師
2023 11/02 10:28
是這樣的,一起發(fā)放報銷的金額就對了。
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