問題已解決
老師,我們是出租廠房企業(yè),預(yù)收半年房租,增值稅專用發(fā)票是收到款開票,這怎么做賬,收入的房租跨年了,需要攤銷嗎
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借銀行存款
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)
按月借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
2023 10/31 21:02
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2023 10/31 21:04
跨年了怎么辦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/31 21:04
你好,跨年了你就一次做收入,別分?jǐn)偭?/div>
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2023 10/31 21:05
我直接計(jì)入到借,銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金行嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/31 21:06
可以的
可以這么做的
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