問題已解決

請(qǐng)問老師 車輛報(bào)廢后怎么做賬務(wù)處理

84785033| 提問時(shí)間:2023 10/31 13:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好? 可以 按 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023 10/31 13:16
84785033
2023 10/31 14:02
沒有清理費(fèi)用 收益是1500元 怎么做分錄
玲老師
2023 10/31 14:04
你好? 清理費(fèi)用的不寫? 其他科目不變的??
玲老師
2023 10/31 14:04
借銀行 ,貸清理? 應(yīng)交稅費(fèi)??
84785033
2023 10/31 14:06
折舊也還沒折完 怎么處理
玲老師
2023 10/31 14:08
上面發(fā)你分錄了?? 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~